2022年11月04日
第04版:

微山县审计局

构建审计整改联动体系

微山县审计局紧密结合工作实际,着力解决审计发现问题整改不及时、整改不彻底等问题,促进“边审边改、审后整改、督查整改”全过程监管,实现审计监督与整改督查一盘棋推进,做好审计监督“下半篇文章”,不断提升审计工作实效。

坚持问题导向,制定审计整改事项清单。建立重大审计问题整改专题会商机制,创新重大审计问题清单全周期处置流程,出台《微山县重大审计问题清单整改工作制度》等专项管理制度,实行问题整改“清单化”管理,设置问题清单、目标清单、责任清单、时限清单、整改清单、成效清单“六张清单”。

明确职责分工,构建审计整改联动体系。立足审计监督职能,坚持“治已病、防未病”,加强对整改工作的统筹协调和跟踪督促,建立责任人、牵头人、督促人的“三人”负责制,指导被审计单位做好问题整改,督促主管部门履行行业监管职责,帮助行业部门自查自纠、举一反三,做到审计一点、管住一片。加强与纪检监察、组织人事、巡察、财政、国资等部门的沟通联系,强化问题协查、线索移送、专项检查等合作,推进跨领域、跨部门、跨层级、跨年度成果整合应用,完善协作配合机制,实现信息资源共享,强化审计整改监管力量,提升审计监督效能。

强化成果运用,提升审计整改运用成效。将“六张清单”整改要求是否落实、整改成效是否显现等情况作为落实审计整改的核心内容。将是否由表及里分析原因、是否由点带面举一反三、是否查漏补缺完善管理作为审计整改是否到位的判定依据。把审计结果及整改情况作为干部考核、奖惩的重要依据。对整改不到位的,明确整改时间表、路线图,建立任务跟踪清单,督促加快整改进度。对于拖延整改、拒不整改的,进行通报批评,并纳入重点督查事项,造成严重后果的移交相关部门处理,进一步提升审计整改成效,强化审计整改成果运用。(姚先铭)

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